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內部審計在上市公司治理中的作用.docx

資料分類:經濟學院 上傳會員:天使之翼 更新時間:2020-02-10
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【摘要】我國大多數上市公司都涉及到國計民生的行業,對于國民經濟的發展起著至關重要的作用,也對一些中小企業的發展起著引導的作用。上市公司的規模較一般的企業更大,牽扯到的利益相關者也更多,這就要求上市公司的管理者受到更多地監督,客觀真實地向其公司的各方利益相關者披露財務信息。而內部審計對上市公司的財務活動起著評價和監督作用,也是提高和保證財務信息質量的重要途徑。

因此,本文主要立足于分析內部審計制度在上市公司治理中的作用,以及存在的問題,并且以云南省綠大地生物科技有限公司、湖南萬福生科為典型案例,來深入剖析問題所帶來的危害。最后,針對問題,從優化股權分配結構、加強內部審計的獨立性、完善內部控制信息披露制度、加強監督、強化企業管理者法律責任、加強教育培訓、提升審計人員素養等方面,提出相應的對策。

 

   【關鍵詞】:內部審計;公司治理;上市公司

 

目錄

摘要

Abstract

一 緒論-2

(一)選題背景-2

(二)研究意義-2

(三) 文獻綜述-2

二  內部審計與公司治理的相關理論概述-3

(一)內部審計的概述-3

(二) 公司治理的概述-3

三 內部審計在上市公司治理中的作用-4

(一)改善公司風險管理-4

(二)完善公司治理結構-4

(三)樹立防范舞弊意識-5

四 我國上市公司內部審計存在的問題-5

(一)內部審計機構缺乏獨立性-5

(二)股權結構不合理-6

(三)內部審計隊伍素質不高-7

五 發揮內部審計在上市公司治理中作用的對策-8

(一)加強內部審計機構的獨立性-8

(二)完善上市公司的內部控制環境-8

1.加強上市公司內部審計制度建設-8

2.完善公司治理結構-9

(三)加強教育培訓,提升審計人員素養-9

(四)強化上市企業管理者責任-10

1.強化企業管理者法律責任-10

2.強化企業管理者的社會責任-10

(五)完善內部控制信息披露制度-11

六 結語-11

參考文獻-12

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